寧都縣衛計委2019年部門預算

發布日期:2019-03-27 17:34:00  來源:   字體:[ ]

寧都縣衛計委2019年部門預算

第一部寧都縣衛計委概況

一、主要職能

(一)貫徹執行國家有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律法規和方針政策,擬定全縣衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃,執行有關標準和技術規范。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生服務資源配置,指導基層衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

(二)貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃,制定嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)貫徹落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。

(四)組織擬訂并實施全縣基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和措施,指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(五)貫徹醫療機構和醫療服務全行業管理辦法。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,實施衛生專業技術人員準入、資格標準,實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

(六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

(七)貫徹落實國家藥物政策、國家基本藥物制度和省基本藥物采購、派送、使用的管理制度,協助有關部門參與執行國家藥品法典,執行國家基本藥物目錄。

(八)貫徹落實國家計劃生育政策,負責完善計劃生育工作措施,組織實施促進出生人口性別平衡的辦法措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施,制定優生優育和提高出生人口素質的辦法措施并組織實施,實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(九)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關政策職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平辦法措施。

(十)制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織實施,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十一)組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

(十二)組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

(十三)指導基層、鄉鎮衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

(十四)負責社會撫養費的征收管理和使用監督工作。

(十五)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與人口基礎信息庫建設。

(十六)制定全縣中醫藥中長期發展規劃,將其納入全縣衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標,并組織實施。

(十七)承擔縣人民政府地方病防治領導小組的具體工作,組織協調各有關部門開展地方病的綜合防治和科研監測工作。

(十八)承擔縣愛國衛生運動委員會、縣人民政府深化醫藥衛生體制改革領導小組、縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作。

(十九)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共5個,即衛計委機關、流管站、計生服務站、衛生監督所、衛校。

納入本套部門預算的單位2019年年末編制人數123人,其中行政編制34人,事業編制71人;年末實有人數152人,其中在職人員102人,離休人員0人,退休人員50人。

第二部分寧都縣衛計委2019年部門預算情況的說明

一、收入預算情況說明

我委(含納入預算匯編范圍的單位)2019年度收入總計1472.77萬元(當年收入且為財政撥款收入)。

二、支出預算情況說明

我委2019年度支出總計1472.77萬元,均為本年支出.

本年支出的具體構成:基本支出1472.77萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

三、財政撥款支出預算情況說明

我委2019年度財政撥款支出年初預算數為1472.77萬元,預算數為1472.77萬元,完成年初預算的100%.

按功能科目分:醫療衛生和計劃生育年初預算數為1472.77萬元,預算數為1472.77萬元,完成年初預算的100%。

按經濟分類科目分:工資福利支出1305.99萬元;商品和服務支出117.36萬元;對個人和家庭補助支出49.42萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

我委2019年度“三公”經費支出年初預算數為79.8萬元,預算數為79.8萬元,完成預算的52%

(一)因公出國(境)支出無年初預算和預算數。

(二)公務接待費支出年初預算數為79.8萬元,預算數為79.8萬元

(三)公務用車運維費支出年初預算數為0萬元,預算數為0萬元,完成預算的0%,預算數較上年下降48.7%。

“三公”經費較上年下降的主要原因是我委嚴格遵守“八項規定”,認真執行中央和省厲行節約各項規定,從嚴控制了“三公”經費支出。

五、機關運行經費情況說明

我委2019年度機關運行經費117.36萬元.

六、政府采購支出情況說明

我委2019年度未發生政府采購事項。

七、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日,我委(含納入預算匯編單位)僅計生服務站有計生服務車1輛。

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(六)預算改革業務:反映財政部門用于預算改革方面的支出。

(七)財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。

(八)財政監察:反映財政監察派出機構的專項業務支出。

(九)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(十)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(十一)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

(十二)高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

(十三)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(十四)農業綜合開發機構運行:反映農業綜合開發部門的基本支出。

(十五)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

(十六)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

附件:衛計委部門2019預算表

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